Orden de Compra. Nº3402-93-SE12 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-93-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-04-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-1-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 2945,798319295
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-04-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores2Unidadartline 5109 p. pizarra azul  $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.126 $ 3.126
44121708
Marcadores2Unidadartline 5109 p.pizarra rojo   $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.126 $ 3.126
44121708
Marcadores2Unidadartline pizarra 5109a negro  $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.126 $ 3.126
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1Unidadequalit resma of. 75g 500 hjas  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.261 $ 2.261
44121701
Lápiz pasta20Unidadbic lapiz punta media azul  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.025
14111509
Artículos de papelería10Unidadp.papel kraf natural 60 grs.   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Total Neto $ 15.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.946
TOTAL OC $ 18.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.