Orden de Compra. Nº3402-94-CM15 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-94-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 13114,332
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142323
2239-10-LP12
Disco de ruptura2 (964032) DISCO RASTA 3106 DESBASTE METAL 4 1/2 X 1/4 X 7/8 981043(964032) DISCO RASTA 3106 DESBASTE METAL 4 1/2 X 1/4 X 7/8; Código: 67412-5;Región : XIV $ 1.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.718 $ 2.718
13102019
2239-10-LP12
Polietileno de densidad media (MDPE)40 (990210) POLIETILENO SM POLIETILENO TRANSPARENTE X METRO LINEAL 1500X0.1 1007310(990210) POLIETILENO SM POLIETILENO TRANSPARENTE X METRO LINEAL 1500X0.1; Código: 73772-0;Región : XIV $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas2 (991222) DILUYENTE QUÍMICA UNIVERSAL AGUARRAS MINERAL 1 LITRO 1008495(991222) DILUYENTE QUÍMICA UNIVERSAL AGUARRAS MINERAL 1 LITRO; Código: 43067-6;Región : XIV $ 1.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.978 $ 2.978
15121802
2239-10-LP12
Lubricantes anticorrosivos1 (1018639) ANTICORROSIVO SIPA ANTICORROSIVO NEGRO MAESTRANZA 1 GALON 1038711(1018639) ANTICORROSIVO SIPA ANTICORROSIVO NEGRO MAESTRANZA 1 GALON; Código: 22528-2;Región : XIV $ 10.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.392 $ 10.392
31211904
2239-10-LP12
Brochas2 (1029816) BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2 UNIDAD 1050098(1029816) BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2 UNIDAD; Código: 49546-8;Región : XIV $ 2.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.144 $ 4.144
23101521
2239-10-LP12
Máquina de descarga de electrodo de cátodo de alam2 (1039476) ELECTRODO INDURA 6010 3/32 1059763(1039476) ELECTRODO INDURA 6010 3/32; Código: 15560-8 ;Región : XIV $ 3.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.888 $ 7.888
Total Neto $ 69.720
Descuento $ 697
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.114
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 82.137


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.