Orden de Compra. Nº
3402-94-SE13
"
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3402-94-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-04-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3402-4-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.066-4
Dirección de Facturación
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna
Valdivia
Impuesto
21081,45
Dirección de Envío de la Factura
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.268
11121610
Maderas duras
1
Unidad
MB BASE 100X85X46
$ 47.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.050
$ 47.050
31201613
Adhesivo re-usable
2
Unidad
TOPEX ADHESIVO
$ 4.330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.660
$ 8.660
30111701
Enlucido de yeso
1
Unidad
BEFRAGUE
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 496
$ 496
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad
CLAVO
$ 1.288,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.288
$ 1.288
11101506
Yeso
1
Unidad
YESOCARTON
$ 4.247,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.247
$ 4.247
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
ESMALTE AL AGUA
$ 11.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.924
$ 11.924
31211603
Pintura secante
1
Unidad
PZA FACHADA BCO
$ 13.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.748
$ 13.748
14111525
Papel multiuso
1
Unidad
SELLADOR MULTIUSO
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.336
$ 1.336
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
CERRADURA 20X30
$ 5.097,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.097
$ 5.097
31161504
Tornillos para metales
1
Unidad
TORNILLO
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 748
$ 748
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
CERESTAIN PARA MADERA
$ 5.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.706
$ 5.706
23231301
Rodillo alimentador
1
Unidad
RODILLO
$ 3.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.017
$ 3.017
40141716
Sifones en P
1
Unidad
SIFON
$ 5.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.370
$ 5.370
Total Neto
$ 110.955
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.081
TOTAL OC
$ 132.036
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.