Orden de Compra. Nº3402-95-SE12 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-95-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-04-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-1-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 4539,2411300525
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-04-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores14Unidadartel plumon perm nº 50 negro  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.766 $ 3.765
44121708
Marcadores11Unidadtratto plumon cd negro fino  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.532 $ 4.529
14111509
Artículos de papelería15UnidadP.PAPEL KRAF NATURAL 60 GRS.  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
44122103
Corchetes1Unidadtorre corchetes 26x6 5000und.  $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538 $ 538
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadEQUALIT RESMA OF. 75G 500 HJAS.  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.261 $ 2.261
44121708
Marcadores2Unidadartel plumon pizarra negro 70  $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774 $ 773
14111509
Artículos de papelería20Unidadpapel kraf natural 60 grs.  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica3UnidadSELLOCINTA TRANSP. 48X40MT  $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110 $ 1.109
53141501
Alfileres rectos1Unidadhand alfileres 32 cms 50 grms.  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176 $ 176
44103119
Transparencias40Unidadtransparencias  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360 $ 5.378
31201517
Cinta para empaquetar4UnidadHAND PAPEL ENGOMADO 24X40 MT  $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420 $ 2.420
Total Neto $ 23.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.539
TOTAL OC $ 28.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.