Orden de Compra. Nº3402-98-SE12 "Materiales para Repar. dependencias de la unidad"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-98-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-04-2012
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Repar. dependencias de la unidad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-2-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 11684,20168099
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-04-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Bueras
Razón Social EMILDA ISABEL BALBOA DELGADO
R.U.T. 9.376.776-4
Sucursal Ferreteria Bueras
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111016
Polietileno11UnidadPOLIETILENO TRANSPARENTE 0.10X2MTS  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.795 $ 14.790
31201517
Cinta para empaquetar8UnidadHUINCHA ENGOMADA 3M 18MM Y 40 MTS  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.712 $ 5.714
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadHUINCHA EMBALAR TRANSPARENTE  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992 $ 1.992
44122107
Grapas5UnidadGRAPAS PARA ENGRAPADORA 10MM  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.992
44121630
Kit de grapadora1UnidadENGRAPADORA   $ 4.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.420 $ 4.420
44122107
Grapas1UnidadCLAVOS CORRIENTES 4"X8  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
26121505
Alambre para artefactos1UnidadALAMBRE DE PUA 16X275MTRS  $ 20.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.672 $ 20.672
11121610
Maderas duras1UnidadDIDEPRON P/MADERA 1K  $ 3.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.403 $ 3.403
11151502
Fibras de nilon100UnidadAMRRA CABLE 4,8MM X 300MM  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.042
44122107
Grapas0,5UnidadGRAPAS GALVANIZADAS 1"X 12  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631 $ 630
Total Neto $ 61.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.684
TOTAL OC $ 73.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.