Orden de Compra. Nº3402-99-SE12 "Materiales para Repar. dependencias de la unidad"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-99-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-04-2012
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Repar. dependencias de la unidad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-2-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna *
Impuesto 25078,4033606557
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-04-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Bueras
Razón Social EMILDA ISABEL BALBOA DELGADO
R.U.T. 9.376.776-4
Sucursal Ferreteria Bueras
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24141509
Cuerda de goma,209UnidadAMARRAS PLASTICAS  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.450 $ 10.538
24121802
Latas de pintura o barniz1UnidadGALON DE BARNIZ NATURAL   $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916
31211604
Diluyentes para pinturas5UnidadAGUARRAS 1 LT  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.723
27111704
Enchufes1UnidadENCHUFE TRIPLE   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639
26121521
Alambre de bronce18Unidadcable electrico 2.5 rojo,blanco y verde  $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.924 $ 3.933
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica6Unidad   $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.796 $ 5.798
39101601
ampolletas halógenas2UnidadAMPOLLETA HALOGENA 300W LARGA  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
31201603
Gomas15UnidadPISO ESTOPERAL GOMA 1 MTS X 3MM  $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.710 $ 85.714
46171501
Candados1UnidadCANDADO TRICICLE 63 MM  $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
Total Neto $ 131.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.078
TOTAL OC $ 157.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.