Orden de Compra. Nº3403-38-CM10 "PINTURA, BROCHAS Y RODILLOS PARA LA 5TA. COM. VIÑA DEL MAR"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - V Zona Valparaíso
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3403-38-CM10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2010
Nombre de la Orden de Compra PINTURA, BROCHAS Y RODILLOS PARA LA 5TA. COM. VIÑA DEL MAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sec. Gest. Fin. y Econ. Pref. Viña del Mar
Razón Social Carabineros de Chile - V Zona Valparaíso
R.U.T. 61.979.360-9
Dirección de Unidad de Compra 4 Norte Nº 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - V Zona Valparaíso
R.U.T. 61.979.360-9
Dirección de Facturación Buenos Aires Nro. 750
Comuna Valparaíso
Impuesto 31248,6426
Dirección de Envío de la Factura Buenos Aires Nro. 750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-12-2010
TítuloDescripción
FORMA DE ENTREGA Y DESPACHO

ENTREGAR EN LA 5TA. COMISARIA DE CARABINEROS VIÑA DEL MAR.

DIRECCION CALLE EL LUCUMO Nº 2875 MIRAFLORES ALTO VIÑA DEL MAR.

NOMBRE DEL CONTACTO SUBCOMISARIO ADMINISTRATIVO CAPITÁN SR. IVAN ULLOA ALVARADO

FACTURACIÓN

FACTURACION

VTA. ZONA DE CARABINEROS VALPARAISO

RUT. 61.979.360-9

DIRECCION BUENOS AIRES NRO. 750 VALPARAISO

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas9 (212462) BROCHA CONDOR 3 212483(212462) BROCHA CONDOR 3 ; Código: 49548-4;Región : IV $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.464 $ 13.464
31211906
Rodillos de pintar9 (157755) RODILLO LIZCAL CHIPORRO 7´´ 157789(157755) RODILLO LIZCAL CHIPORRO 7´´ ; Código: 49575-1;Región : IV $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.680 $ 13.680
31211501
Pinturas al esmalte11 (156191) PINTURA CERESITA CERELUXE, BLANCO 1 gl 156191(156191) PINTURA CERESITA CERELUXE, BLANCO 1 gl ; Código: 70478-4;Región : IV $ 12.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.679 $ 140.679
Total Neto $ 167.823
Descuento $ 3.356
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.249
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 195.716


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.