Orden de Compra. Nº3404-165-SE09 "GAS CALEF GIMNASIO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Artilleria Nº8 San Carlos De Ancud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3404-165-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2009
Nombre de la Orden de Compra GAS CALEF GIMNASIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3388-73-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº8 San Carlos de Ancud - RANº8
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº8 San Carlos De Ancud
R.U.T. 61.956.200-3
Dirección de Unidad de Compra Las Bandurrias S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº8 San Carlos De Ancud
R.U.T. 61.956.200-3
Dirección de Facturación Las Bandurrias S/N
Comuna Coyhaique
Impuesto 6404,7575
Dirección de Envío de la Factura Las Bandurrias S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-07-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A
Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A
R.U.T. 91.806.000-6
Sucursal ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Gas ciudad100Litrogas ciudadgas ciudad $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.700 $ 33.709
Total Neto $ 33.709
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.405
TOTAL OC $ 40.114


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.