Orden de Compra. Nº3404-202-CA07 "gas"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Artilleria Nº8 San Carlos De Ancud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3404-202-CA07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2007
Nombre de la Orden de Compra gas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas adquirir gas para calefaccionar las dependencias de la Unidad. 2205003"servicios basicos"
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº8 San Carlos de Ancud - RANº8
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº8 San Carlos De Ancud
R.U.T. 61.956.200-3
Dirección de Unidad de Compra Las Bandurrias S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº8 San Carlos De Ancud
R.U.T. 61.956.200-3
Dirección de Facturación Las Bandurrias S/N
Comuna -1
Impuesto 103895,8988
Dirección de Envío de la Factura Las Bandurrias S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A
R.U.T. 91.806.000-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111507
Gas ciudad1450LitroGas ciudadlitros de gas licuado mezcla propano butano $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.650 $ 546.821
Total Neto $ 546.821
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.896
TOTAL OC $ 650.717


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.