Orden de Compra. Nº3404-235-SE14 "7º PAGO AGOSTO, EXTRACC. BASURA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3404-235-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2014
Nombre de la Orden de Compra 7º PAGO AGOSTO, EXTRACC. BASURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3404-3-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº8 San Carlos de Ancud - RANº8
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.956.200-3
Dirección de Unidad de Compra Las Bandurrias S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.956.200-3
Dirección de Facturación Las Bandurrias S/N
Comuna Coyhaique
Impuesto 175630,3
Dirección de Envío de la Factura Las Bandurrias S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2014
TítuloDescripción
NOTA

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SÓLO SERÁ CANCELADA SI ESTA MISMA ES ACEPTADA POR SU ENTIDAD.

ATTE

SECCIÓN FINANZAS

R A Nº8 "SCA"

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.M.M "Servicios"
Razón Social JUAN CARLOS MOLINA MORALES
R.U.T. 10.940.025-4
Sucursal J.M.M "Servicios"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1MesEXTRACCIÓN DE RESIDUOS BASURAS DEL RA 8 "SCA" HASTA EL VERTEDERO AUTORIZADO. MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME A CONTRATO ID 3404-3-LE14EXTRACCIÓN DE RESIDUOS BASURAS DEL RA 8 "SCA" HASTA EL VERTEDERO AUTORIZADO. MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME A CONTRATO ID 3404-3-LE14 $ 924.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.370 $ 924.370
Total Neto $ 924.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.630
TOTAL OC $ 1.100.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.