|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3404-338-CM13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-11-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MAT. DE ESCRITORIO E.E.M.I. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento de Artillería Nº8 San Carlos de Ancud - RANº8 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.956.200-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Las Bandurrias S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.956.200-3 |
|
Dirección de Facturación |
Las Bandurrias S/N |
|
Comuna |
Coyhaique
|
|
Impuesto |
68392,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Las Bandurrias S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
14-11-2013 |
| NOTA | FAVOR ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA, CON LA FINALIDAD DE NO QUEDAR EN CALIDAD DE ENVIADA A PROVEEDOR.
ATTE
SECCIÓN FINANZAS
R A 8 "SCA"
GRACIAS. |
|
|
Proveedor |
OFISERV DE CYBERPATAGONIA |
|
Razón Social |
BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
|
|
R.U.T. |
6.239.182-0 |
|
Sucursal |
OFISERV DE CYBERPATAGONIA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44122001 2239-24-LP09
| Archivadores de fichas | 30 | | (9480) ARCHIVADOR ORGAREX OFICIO ANCHO BURDEO 11517 | (9480) ARCHIVADOR ORGAREX OFICIO ANCHO BURDEO ; Código: ;Región : XI
|
$ 1.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 36.000
|
$ 36.000
|
44122001 2239-24-LP09
| Archivadores de fichas | 20 | | (9554) ARCHIVADOR ORGAREX OFICIO ANGOSTO BURDEO 11591 | (9554) ARCHIVADOR ORGAREX OFICIO ANGOSTO BURDEO ; Código: ;Región : XI
|
$ 990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.800
|
$ 19.800
|
44122104 2239-24-LP09
| Clips para papel | 57 | | (12400) CLIPS ISOFIT METAL PUNTA REDONDA 100 UN 28 MM 14437 | (12400) CLIPS ISOFIT METAL PUNTA REDONDA 100 UN 28 MM ; Código: ;Región : XI
|
$ 180,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.260
|
$ 10.260
|
44121804 2239-24-LP09
| Borradores | 30 | | (13336) GOMA DE BORRAR FACTIS CHICA 36 R 15373 | (13336) GOMA DE BORRAR FACTIS CHICA 36 R ; Código: ;Región : XI
|
$ 190,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.700
|
$ 5.700
|
44122011 2239-24-LP09
| Carpetas para archivos | 60 | | (18859) CARPETAS S.M. CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE UNIDAD 20896 | (18859) CARPETAS S.M. CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE UNIDAD; Código: ;Región : XI
|
$ 370,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.200
|
$ 22.200
|
55101510 2239-24-LP09
| libros de lectura de entretención | 25 | | (19597) LIBRO S/MARCA ACTAS LINEAL 400 HJ. 21634 | (19597) LIBRO S/MARCA ACTAS LINEAL 400 HJ.; Código: ;Región : XI
|
$ 3.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 87.500
|
$ 87.500
|
44121802 2239-24-LP09
| Líquido corrector | 30 | | (28306) CORRECTOR LIQUID PAPER LIQUIDO LAPIZ 7 ML 30343 | (28306) CORRECTOR LIQUID PAPER LIQUIDO LAPIZ 7 ML; Código: ;Región : XI
|
$ 820,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.600
|
$ 24.600
|
14111506 2239-24-LP09
| Papel para impresora (del computador) | 54 | | (347526) PAPEL FOTOCOPIA OFIMARKET OFICIO MULTIPROPOSITO 75gr 98% BLANCURA RESMA 347604 | (347526) PAPEL FOTOCOPIA OFIMARKET OFICIO MULTIPROPOSITO 75gr 98% BLANCURA RESMA ; Código: ;Región : XI
|
$ 2.850,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 153.900
|
$ 153.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 359.960
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 68.392
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 428.352
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.