Orden de Compra. Nº3404-39-CM15 "2204001 ÚTILES DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3404-39-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-04-2015
Nombre de la Orden de Compra 2204001 ÚTILES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº8 San Carlos de Ancud - RANº8
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.956.200-3
Dirección de Unidad de Compra Las Bandurrias S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.956.200-3
Dirección de Facturación Las Bandurrias S/N
Comuna Coyhaique
Impuesto 26676
Dirección de Envío de la Factura Las Bandurrias S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-04-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T. 6.239.182-0
Sucursal OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102001
2239-4-LP14
Lámina para plastificar2 (1006933) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) DIAZOL PARA PLASTIFICAR OFICIO PAQUETE 100 UNIDADES 1024933(1006933) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) DIAZOL PARA PLASTIFICAR OFICIO PAQUETE 100 UNIDADES; Código: ;Región : XI $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.800 $ 53.800
14111610
2239-4-LP14
Cartulina100 (1108868) CARTULINA ARTEL ROJA 140 GR 53X75 CM UNIDAD 1128868(1108868) CARTULINA ARTEL ROJA 140 GR 53X75 CM UNIDAD; Código: ;Región : XI $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
14111610
2239-4-LP14
Cartulina100 (1109304) CARTULINA ARTEL NEGRO 53X77 CM UNIDAD 1129304(1109304) CARTULINA ARTEL NEGRO 53X77 CM UNIDAD; Código: ;Región : XI $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
53141501
2239-4-LP14
Alfileres rectos20 (1109315) CHINCHES HAND PLATEADO UNIDAD 1129315(1109315) CHINCHES HAND PLATEADO UNIDAD; Código: ;Región : XI $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
0
2239-4-LP14
LIBRO DE OFICINA ARON ACTA LINEAL 400 HJS. UNIDAD10 (1006069) LIBRO DE OFICINA ARON ACTA LINEAL 400 HJS. UNIDAD 1024069(1006069) LIBRO DE OFICINA ARON ACTA LINEAL 400 HJS. UNIDAD; Código: 1006069;Región : XI $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
Total Neto $ 140.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.676
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 167.076


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.