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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3404-46-CM15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-04-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REMESA MAT MANT Y REP INM 2204010 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento de Artillería Nº8 San Carlos de Ancud - RANº8 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.956.200-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Las Bandurrias S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.956.200-3 |
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Dirección de Facturación |
Las Bandurrias S/N |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
87772,6318 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Las Bandurrias S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-04-2015 |
| NOTA | SE SOLICITA FAVOR TENER A BIEN CONSIDERAR A LA BREVEDAD SU ACEPTACIÓN CON LA FINALIDAD DE CURSAR EL PAGO CORRESPONDIENTE, DANDO CUMPLIMIENTO INTEGRO AL PLAZO DE 30 DÍAS COMO FECHA MÁXIMA.
ATTE
CGA R A Nº8 "SCA"
GRACIAS... |
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211906 2239-10-LP12
| Rodillos de pintar | 9 | | (986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM 1002674 | (986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM ; Código: 49575-1;Región : XI
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$ 3.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.880
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$ 29.880
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39121601 2239-10-LP12
| Disyuntores | 3 | | (991053) INTERRUPTOR DIFERENCIAL LEGRAND BIP.30MA25A UNIDAD 1008326 | (991053) INTERRUPTOR DIFERENCIAL LEGRAND BIP.30MA25A UNIDAD; Código: 76164-8;Región : XI
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$ 16.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.150
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$ 48.150
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30181505 2239-10-LP12
| Inodoros | 4 | | (991165) WC FANALOZA SALA DE BANO INTEGRAL RANGO 30.5 CM 1008438 | (991165) WC FANALOZA SALA DE BANO INTEGRAL RANGO 30.5 CM ; Código: 228411-1;Región : XI
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$ 60.396,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 241.584
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$ 241.584
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31191501 2239-10-LP12
| Papeles de lija | 13 | | (1018492) LIJA ISESA LIJA P/METAL N°80 1038562 | (1018492) LIJA ISESA LIJA P/METAL N°80; Código: 76024-2;Región : XI
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$ 275,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.575
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$ 3.575
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30111601 2239-10-LP12
| Cemento | 30 | | (1037220) CEMENTO BIO BIO ESPECIAL 42.5 SACO 1057252 | (1037220) CEMENTO BIO BIO ESPECIAL 42.5 SACO; Código: 45113-4;Región : XI
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$ 4.940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 148.200
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$ 148.200
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Total Neto
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$ 471.389
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Descuento
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$ 9.428
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.773
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 549.734
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.