Orden de Compra. Nº3404-631-SE10 "Elementos de Escritorio Jardin Infantil"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Artilleria Nº8 San Carlos De Ancud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3404-631-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Elementos de Escritorio Jardin Infantil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº8 San Carlos de Ancud - RANº8
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº8 San Carlos De Ancud
R.U.T. 61.956.200-3
Dirección de Unidad de Compra Las Bandurrias S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº8 San Carlos De Ancud
R.U.T. 61.956.200-3
Dirección de Facturación Las Bandurrias S/N
Comuna Coyhaique
Impuesto 3055,96
Dirección de Envío de la Factura Las Bandurrias S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T. 6.157.887-0
Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina8UnidadPEGAMENTO STICK FIX HENKEL 40PEGAMENTO STICK FIX HENKEL 40 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
14111531
Libros o cuadernos de registro1UnidadCUADERNO COLON TOP 7MM 150 HOJASCUADERNO COLON TOP 7MM 150 HOJAS $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
14111610
Cartulina30UnidadCARTULINA ARTEL CELESTE CARTULINA ARTEL CELESTE $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
44121701
Lápiz pasta3UnidadLAPIZ GRAFITO FABER Nº 2 LAPIZ GRAFITO FABER Nº 2 $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303 $ 303
60121148
Papel lustre1UnidadPLIEGO PAPEL LUSTRE HAND NEGROPLIEGO PAPEL LUSTRE HAND NEGRO $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101 $ 101
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadFOTOCOPIAS DESDE 1 A 10FOTOCOPIAS DESDE 1 A 10 $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
44122117
Anillados1UnidadANILLADO 1-50 HOJASANILLADO 1-50 HOJAS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
14111610
Cartulina4UnidadPLIEGO CARTULINA DOBLE FAZPLIEGO CARTULINA DOBLE FAZ $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 976 $ 976
Total Neto $ 16.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.056
TOTAL OC $ 19.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.