Orden de Compra. Nº3404-88-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3404-51-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Artilleria Nº8 San Carlos De Ancud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3404-88-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3404-51-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3404-51-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº8 San Carlos de Ancud - RANº8
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº8 San Carlos De Ancud
R.U.T. 61.956.200-3
Dirección de Unidad de Compra Las Bandurrias S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº8 San Carlos De Ancud
R.U.T. 61.956.200-3
Dirección de Facturación Las Bandurrias S/N
Comuna Coyhaique
Impuesto 384001,4
Dirección de Envío de la Factura Las Bandurrias S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor waldo francisco salas ortizaga
Razón Social WALDO FRANCISCO SALAS ORTIZAGA
R.U.T. 8.852.547-7
Sucursal waldo francisco salas ortizaga
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico3UnidadMantenimiento y provisión de reparación de calefont.Mantenimiento y provisión de reparación de calefont. $ 61.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.077 $ 184.077
47111502
Lavadoras tipo lavandería2UnidadMantenimiento y provisión de materiales para reparación de lavadoras industriales trifasica de cargo de la unidad.Mantenimiento y provisión de materiales para reparación de lavadoras industriales trifasica de cargo de la unidad. $ 726.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.453.378 $ 1.453.378
47111503
Secadoras de ropa1UnidadMantenimiento y provisión de materiales para reparación de secadora industrial trifásica cissel colo blanca.Mantenimiento y provisión de materiales para reparación de secadora industrial trifásica cissel colo blanca. $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067
47111501
Lavadoras o secadoras para lavandería combinadas2Unidadmantenimiento y provisión de materiales para reparación de dos lavadoras monofásicas.mantenimiento y provisión de materiales para reparación de dos lavadoras monofásicas. $ 107.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.538 $ 215.538
Total Neto $ 2.021.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 384.001
TOTAL OC $ 2.405.061


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.