|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3405-147-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-10-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
IMPLEMENTOS PELUQUERIA 3RA COM. LOTA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3405-36-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Prefectura Concepción
|
|
R.U.T. |
60.505.418-8 |
|
Dirección de Facturación |
Castellón Nº 393 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
87388,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Castellón Nº 393 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
26-10-2012 |
| FACTURACION | A NOMBRE DE.
VIII ZONA DE CARABINEROS BIO-BIO
RUT 61.954.400-5
CASTELLON #393 CONCEPCION. |
|
|
Proveedor |
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) |
|
Razón Social |
SODIMAC S A
|
|
R.U.T. |
96.792.430-K |
|
Sucursal |
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1 | Unidad | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MANTENCION Y REPARACION DE LA PELUQUERIA DE LA TERCERA COM. LOTA. | |
$ 459.940,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 459.940
|
$ 459.940
|
|
|
Total Neto
|
$ 459.940
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 87.389
|
|
$ 547.329
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.