Orden de Compra. Nº3405-166-CM19 "Adquisición de Útiles de Aseo para la Tercera Comisaria de Carabineros Lota."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3405-166-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Útiles de Aseo para la Tercera Comisaria de Carabineros Lota.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref. Concepción
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción
R.U.T. 60.505.418-8
Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción
R.U.T. 60.505.418-8
Dirección de Facturación Curva Loyola S/N, Lota Alto
Comuna Lota
Impuesto 10728
Dirección de Envío de la Factura Curva Loyola S/N, Lota Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos20 (211547 )LAVALOZA QUIX VERDE 750 CC 211547(211547) LAVALOZA QUIX VERDE 750 CC; Código: 3420; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel1 (975530 )SERVILLETA DE PAPEL TORK COCKTAIL BLANCA 24 X 24 40 PAQUETES DE 200 UNIDADES 990530(975530) SERVILLETA DE PAPEL TORK COCKTAIL BLANCA 24 X 24 40 PAQUETES DE 200 UNIDADES; Código: 2704; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes1 (1138169 )DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL 212 GR FRAMBUESA UNIDAD 1160220(1138169) DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL 212 GR FRAMBUESA UNIDAD; Código: QUIAMBODO3292; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925 $ 925
47131811
2239-7-LP12
Productos de lavandería4 (1338696 )DETERGENTE TOLL MATIC POLVO 200 GR UNIDAD 1364894(1338696) DETERGENTE TOLL MATIC POLVO 200 GR UNIDAD; Código: QUILAVDET3589; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.436
Total Neto $ 56.461
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.728
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 67.189


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.