Orden de Compra. Nº3405-3-SE14 "PINTURA DEPTO. D-41"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3405-3-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2014
Nombre de la Orden de Compra PINTURA DEPTO. D-41
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref.Concepción
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción
R.U.T. 60.505.418-8
Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción
R.U.T. 60.505.418-8
Dirección de Facturación Castellón Nº 393
Comuna Concepción
Impuesto 65339,48
Dirección de Envío de la Factura Castellón Nº 393
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Alfredo Alarcon Ibañez
Razón Social LUIS ALFREDO ALARCON IBANEZ
R.U.T. 10.804.450-0
Sucursal Luis Alfredo Alarcon Ibañez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102402
Servicios de pintura de interiores1Unidad no definida 298 MT2 PINTUR AINTERIOR, ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO INVIERNO $ 343.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.892 $ 343.892
Total Neto $ 343.892
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.339
TOTAL OC $ 409.231


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.