Orden de Compra. Nº3405-471-CM17 "ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL O.S.9 CONCEPCIÓN."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3405-471-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL O.S.9 CONCEPCIÓN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref. Concepción
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción
R.U.T. 60.505.418-8
Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción
R.U.T. 60.505.418-8
Dirección de Facturación Castellón Nº 393
Comuna Concepción
Impuesto 37955,5666
Dirección de Envío de la Factura Castellón Nº 393
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua3 (971396) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES 988546(971396) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES; Código: 165469-1;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 62.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.602 $ 187.602
31211904
2239-10-LP12
Brochas1 (982401) BROCHA KÖLOR MANGO MADERA 3 997925(982401) BROCHA KÖLOR MANGO MADERA 3 ; Código: 125713-7;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.904 $ 2.904
31211909
2239-10-LP12
Bandejas de pintura2 (982403) BANDEJA PINTURA ATLAS S1523 23 CM 997927(982403) BANDEJA PINTURA ATLAS S1523 23 CM; Código: 46594-1;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.812 $ 2.812
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar1 (982545) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD 998074(982545) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD; Código: 49579-4;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.060 $ 4.060
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección3 (1018680) CINTA DE ENMASCARAR TESA UNIVERSAL, 50 MT X 50 MM UNIDAD 1038754(1018680) CINTA DE ENMASCARAR TESA UNIVERSAL, 50 MT X 50 MM UNIDAD; Código: 226908-2;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.465 $ 6.465
Total Neto $ 203.843
Descuento $ 4.077
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.956
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 237.722


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.