Orden de Compra. Nº3405-487-CM18 "ADQUISICION DE TV LED COM. FOMENTO 2DA. COM. CONCEPCION, SIRVASE A FACTURAR A NOMBRE DE LA VIII ZONA DE CARABINEROS BIO BIO, RUT 61.954.400-5, DIRECCION, CASTELLON 393 CONCEPCION"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3405-487-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TV LED COM. FOMENTO 2DA. COM. CONCEPCION, SIRVASE A FACTURAR A NOMBRE DE LA VIII ZONA DE CARABINEROS BIO BIO, RUT 61.954.400-5, DIRECCION, CASTELLON 393 CONCEPCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref. Concepción
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción
R.U.T. 60.505.418-8
Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción
R.U.T. 60.505.418-8
Dirección de Facturación San Martín Nº 171
Comuna Concepción
Impuesto 52,44
Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mundotec Ltda
Razón Social MUNDOTEC LIMITADA
R.U.T. 76.475.540-5
Sucursal Mundotec Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-lp14
 1 (1510780 )TELEVISORES AOC LE43S5970 UNIDAD 1512781(1510780) TELEVISORES AOC LE43S5970 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 276,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 276,00 US$ 276,00
Total Neto US$ 276,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 52,44
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 328,44


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.