Orden de Compra. Nº3405-509-CM18 "ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION COCINA CASINO 1RA. COM.SIRVASE A FACTURAR A NOMBRE DE LA VIII ZONA DE CARABINEROS BIO BIO, RUT 61.954.400-5 CASTELLON 393 CONCEPCION."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3405-509-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION COCINA CASINO 1RA. COM.SIRVASE A FACTURAR A NOMBRE DE LA VIII ZONA DE CARABINEROS BIO BIO, RUT 61.954.400-5 CASTELLON 393 CONCEPCION.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref. Concepción
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción
R.U.T. 60.505.418-8
Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción
R.U.T. 60.505.418-8
Dirección de Facturación San Martín Nº 171
Comuna Concepción
Impuesto 126671
Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
2239-10-LP12
Clavos de acabado12 (1225693 )CLAVO MADERA FIXSER CLAVO CORRIENTE 4 X 8MM, BOLSA 1KG UNIDAD 1251725(1225693) CLAVO MADERA FIXSER CLAVO CORRIENTE 4 X 8MM, BOLSA 1KG UNIDAD; Código: 19127-2 ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.776 $ 10.776
30111601
2239-10-LP12
Cemento60 (1516330 )CEMENTO BIO BIO ESPECIAL 25 KG 1518331(1516330) CEMENTO BIO BIO ESPECIAL 25 KG; Código: 3316939; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.880 $ 185.880
31201601
2239-10-LP12
Adhesivos químicos60 (1361531 )ADHESIVO PISO BEKRON POLVO SACO 25 KGS. 1388017(1361531) ADHESIVO PISO BEKRON POLVO SACO 25 KGS.; Código: 43728X; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.500 $ 283.500
30131704
2239-10-LP12
Azulejos o baldosas de cerámica50 (1343042 )CERÁMICA KAZTELO 20 X 30 CM BLANCA ENGOBE 1.5 M2 CAJA 1369280(1343042) CERÁMICA KAZTELO 20 X 30 CM BLANCA ENGOBE 1.5 M2 CAJA; Código: 2044587; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.150 $ 207.150
Total Neto $ 687.306
Descuento $ 20.619
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.671
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 793.358


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.