Orden de Compra. Nº3406-446-CM14 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3406-446-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº14 Aysén - RRNº14
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.948.300-6
Dirección de Unidad de Compra General Baquedano esquina Ejército
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.948.300-6
Dirección de Facturación General Baquedano esquina Ejército
Comuna Coyhaique
Impuesto 256792,7463
Dirección de Envío de la Factura General Baquedano esquina Ejército
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua21 (914779) ESMALTE AL AGUA PINTURAS SIPA BASE P 5 GALÓN 929779(914779) ESMALTE AL AGUA PINTURAS SIPA BASE P 5 GALÓN; Código: 93635-9;Región : XI $ 50.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.064.217 $ 1.064.217
31211505
2239-10-LP12
Pinturas aceitosas6 (918205) ÓLEO TRICOLOR OPACO BLANCO 5GL 933205(918205) ÓLEO TRICOLOR OPACO BLANCO 5GL; Código: 117954-3;Región : XI $ 54.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.124 $ 329.124
Total Neto $ 1.393.341
Descuento $ 41.800
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 256.793
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.608.334


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.