Orden de Compra. Nº3406-469-SE12 "TERMOS CASINO OFICIALES "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3406-469-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-11-2012
Nombre de la Orden de Compra TERMOS CASINO OFICIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº14 Aysén - RRNº14
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.948.300-6
Dirección de Unidad de Compra General Baquedano esquina Ejército
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.948.300-6
Dirección de Facturación General Baquedano esquina Ejército
Comuna Coyhaique
Impuesto 227840,336122
Dirección de Envío de la Factura General Baquedano esquina Ejército
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor waldo francisco salas ortizaga
Razón Social WALDO FRANCISCO SALAS ORTIZAGA
R.U.T. 8.852.547-7
Sucursal waldo francisco salas ortizaga
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152010
Termos domésticos1Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TERMO DEL CASINO DE OFICIALES $ 1.199.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.199.160 $ 1.199.160
Total Neto $ 1.199.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 227.840
TOTAL OC $ 1.427.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.