|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3406-469-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
26-11-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TERMOS CASINO OFICIALES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº14 Aysén - RRNº14 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.948.300-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
General Baquedano esquina Ejército |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.948.300-6 |
|
Dirección de Facturación |
General Baquedano esquina Ejército |
|
Comuna |
Coyhaique
|
|
Impuesto |
227840,336122 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
General Baquedano esquina Ejército |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
waldo francisco salas ortizaga |
|
Razón Social |
WALDO FRANCISCO SALAS ORTIZAGA
|
|
R.U.T. |
8.852.547-7 |
|
Sucursal |
waldo francisco salas ortizaga |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52152010
| Termos domésticos | 1 | Unidad | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TERMO DEL CASINO DE OFICIALES |
$ 1.199.160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.199.160
|
$ 1.199.160
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.199.160
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 227.840
|
|
$ 1.427.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.