Orden de Compra. Nº3406-90-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3406-11-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3406-90-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3406-11-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3406-11-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº14 Aysén - RRNº14
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.948.300-6
Dirección de Unidad de Compra General Baquedano esquina Ejército
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.948.300-6
Dirección de Facturación General Baquedano esquina Ejército
Comuna Coyhaique
Impuesto 144400
Dirección de Envío de la Factura General Baquedano esquina Ejército
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Exiclin Chile S.A. - Santiago
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS EXICLIN CHI
R.U.T. 77.316.960-8
Sucursal Exiclin Chile S.A. - Santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería160UnidadDETERGENTE ARIEL 4.5 KG  $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000
Total Neto $ 760.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.400
TOTAL OC $ 904.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.