Orden de Compra. Nº3406-95-CM16 "REPARACION CUADRAS DESMOT"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3406-95-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2016
Nombre de la Orden de Compra REPARACION CUADRAS DESMOT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº 14 Aysén - RR 14
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.948.300-6
Dirección de Unidad de Compra General Baquedano esquina Ejército
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.948.300-6
Dirección de Facturación General Baquedano esquina Ejército
Comuna Coyhaique
Impuesto 66321,4608
Dirección de Envío de la Factura General Baquedano esquina Ejército
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-05-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija40 (980841) LIJA ISESA PLIEGO DE LIJA MADERA 120 UNIDAD 996254(980841) LIJA ISESA PLIEGO DE LIJA MADERA 120 UNIDAD; Código: 75965-1;Región : XI $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
31211904
2239-10-LP12
Brochas10 (982544) BROCHA CONDOR PROFESIONAL 5/8 X 4 UNIDAD 998073(982544) BROCHA CONDOR PROFESIONAL 5/8 X 4 UNIDAD; Código: 49549-2;Región : XI $ 3.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.400 $ 33.400
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar10 (982545) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD 998074(982545) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD; Código: 49579-4;Región : XI $ 4.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.600 $ 40.600
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua4 (991070) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/BLANCA 5 GALONES 1008343(991070) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/BLANCA 5 GALONES; Código: 53273-8;Región : XI $ 69.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.424 $ 279.424
Total Neto $ 356.184
Descuento $ 7.124
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.321
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 415.381


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.