Orden de Compra. Nº3407-100-SE08 "MAT.MANT. Y REPARACIONES, COMPRA DE MATERIALES."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-100-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2008
Nombre de la Orden de Compra MAT.MANT. Y REPARACIONES, COMPRA DE MATERIALES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MAT. MANT, Y REPARACIONES, COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE CUADRAS SLC.
Proveniente de Licitación 3407-109-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna -1
Impuesto 5741,512853
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
Ampolletas halógenas7UnidadAmpolletas halógenasAMPOLLETA CLARA 100W $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.058 $ 2.059
39101601
Ampolletas halógenas8UnidadAmpolletas halógenasTUBO FLUORESCENTE 40W PHILIPS $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.912 $ 5.916
39111810
Interruptores1UnidadInterruptoresPARTIDOR 220V 80W BLANCO 07040-0070 $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101 $ 101
39101601
Ampolletas halógenas5UnidadAmpolletas halógenasTUBO REPUESTO PORTARROLLO BLANCO $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.639
46171501
Candados3UnidadCandadosCANDADO LIOI 32MM (27332) $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.764 $ 4.765
27111704
Enchufes4UnidadEnchufesENCHUFE EMB. DOBLE 10A A0502 MEC. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.193
27111909
Espátulas5UnidadEspátulasESPATULA 80MM HELA (2410308) $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.294
31201602
Pastas2UnidadPastasPASTA MURO 1GL (9061105) $ 2.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.008 $ 4.008
12352310
Siliconas2UnidadSiliconasSILICONA TRANSP. C/FUNG G ELECRIC $ 1.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.244 $ 3.244
Total Neto $ 30.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.742
TOTAL OC $ 35.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.