Orden de Compra. Nº3407-1026-SE09 "SECRETARIA SOF. COMPRA MERC. ATENC.FAM. (TAPIA)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-1026-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-09-2009
Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA SOF. COMPRA MERC. ATENC.FAM. (TAPIA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-107-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 35503,4
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SHARP Y CIA LTDA
Razón Social SHARP Y CIA LTDA
R.U.T. 80.880.700-9
Sucursal SHARP Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general1CajaLIMPIA VIDRIOS VIRGINIA 24 X250LIMPIA VIDRIOS VIRGINIA 24 X250 $ 11.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040
47131805
Limpiadores de uso general1CajaLIMPIADOR EN POLVO 36X460LIMPIADOR EN POLVO 36X460 $ 13.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.680 $ 13.680
47131805
Limpiadores de uso general4CajaLIMPIADOR AMONIACLORO 12X900LIMPIADOR AMONIACLORO 12X900 $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
47131803
Desinfectantes domésticos2CajaCLORO AYUDIN 15X930 CCCLORO AYUDIN 15X930 CC $ 5.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.460 $ 11.460
47131801
Limpiadores de suelos1CajaLIMPIADOR SUP. AROM 10X900LIMPIADOR SUP. AROM 10X900 $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
47131810
Productos para lavar platos4CajaLAVALOZAS VIRGINIA 12X750 CCLAVALOZAS VIRGINIA 12X750 CC $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600
47131805
Limpiadores de uso general1PackPAÑO LIMPIADOR MULTIUSO X2 24X2PAÑO LIMPIADOR MULTIUSO X2 24X2 $ 16.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.112 $ 16.112
47121701
Bolsas de basura1PackBOLSAS DE BASURA 80X110 15X10BOLSAS DE BASURA 80X110 15X10 $ 10.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.193 $ 10.193
47131603
Esponjas2PackESPONJAS LISAS FIBRA 20X3ESPONJAS LISAS FIBRA 20X3 $ 7.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.324 $ 14.324
47131603
Esponjas3PackESPONJAS METALICAS X50ESPONJAS METALICAS X50 $ 4.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.451 $ 14.451
Total Neto $ 186.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.503
TOTAL OC $ 222.363


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.