Orden de Compra. Nº3407-1040-SE07 "SECRETARIA OFICIALES, COMPRA VIDRIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-1040-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2007
Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA OFICIALES, COMPRA VIDRIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SECRETARIA DE OFICIALES, COMPRA DE VIDRIOS
Proveniente de Licitación 3407-281-LE06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna -1
Impuesto 2794,9
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social jorge tulio nuñez barria
R.U.T. 4.821.139-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31242206
Vidrios ópticamente planos5UnidadVidrios ópticamente planosVidrio catedral 0,31x0,51 $ 2.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.710
Total Neto $ 14.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.795
TOTAL OC $ 17.505


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.