Orden de Compra. Nº3407-11460-SE08 "MAT. PARA MANT. Y REP. DE DEPENDENCIAS"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-11460-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2008
Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA MANT. Y REP. DE DEPENDENCIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-109-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 8656,1625
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1UnidadBrocha estampa 2.1/2"  $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454 $ 454
11121803
Lino50Metro LinealPiola algodon trenz. 6 mm   $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.084
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadEsmalte sint. blanco 1/4 Gl.  $ 3.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.681 $ 3.681
44122107
Grapas1BalónGrampa p/cable coaxial negro 100 un.  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadEsmalte  $ 1.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.668 $ 1.668
26121634
Cable de cobre10Metro LinealCable coaxial RG-6 negro  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
31163103
Conector de remolque1UnidadConector atornillable Rg-59 D-2  $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437 $ 437
50171551
Sal de cocina o de mesa2SacoSal gruesa p/escarcha Env. 50 Kg.  $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.110 $ 15.109
31163103
Conector de remolque1UnidadSpliter 2 vias general electric   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
31163103
Conector de remolque4UnidadConector para cable RG-6   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404 $ 403
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadEsmalte  $ 4.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.530 $ 9.529
Total Neto $ 45.559
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.656
TOTAL OC $ 54.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.