Orden de Compra. Nº3407-11509-SE08 "2204009 "INSUMOS COMPUTACIONALES" SECC.3RA."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-11509-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2008
Nombre de la Orden de Compra 2204009 "INSUMOS COMPUTACIONALES" SECC.3RA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-107-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 21538,6527
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TODOINSUMOS LTDA PUNTA ARENAS
Razón Social BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.968.230-5
Sucursal TODOINSUMOS LTDA PUNTA ARENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
44103112
Cinta de tinta para impresora1Unidad   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
26121609
Cable de redes1Unidad   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403
43201808
CD de sólo lectura4Unidad   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
44103103
Tóner1Unidad   $ 36.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.134 $ 36.134
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad   $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
43211804
Extensiones o soportes de teclado1Unidad   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad   $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad no definida   $ 15.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.294 $ 15.294
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad no definida   $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765
Total Neto $ 113.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.539
TOTAL OC $ 134.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.