Orden de Compra. Nº3407-11579-SE08 "2204001 MATERIALES DE OFICINA, COMPRA MAT. DE OF. "
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-11579-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2008
Nombre de la Orden de Compra 2204001 MATERIALES DE OFICINA, COMPRA MAT. DE OF.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-107-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 23946,631
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido12Unidad PEGAMENTO UHU $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.936 $ 3.933
13111010
Nylon20Unidad PLASTICO ENVOLVER MT. $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.680 $ 20.672
14111515
Papel para calculadoras o cajas registradoras6Unidad ROLLO SUMADORA $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 906 $ 908
44121604
Timbres y Sellos2Unidad TAMPON KORES AZUL $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.564 $ 1.563
24141607
Separadores de cartón32Unidad SEPARADOR OFICIO DUPLEX $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
31201517
Cinta para empaquetar12Unidad CINTA EMBALAJE $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.928 $ 2.924
44121802
Líquido corrector8Unidad CORRECTOR PAPER MATE $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.437
44121804
Borradores24Unidad GOMA DE BORRAR $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.832 $ 2.824
14111506
Papel para impresora (del computador)50Unidad PAPEL ENVOLVER $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681
14111514
Cuadernos o tacos 8Unidad BLOCK REHIN CARTA $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.639
14111531
Libros o cuadernos de registro6Unidad LIBRO EXISTENCIA $ 1.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.724 $ 8.723
14111531
Libros o cuadernos de registro6Unidad LIBRO ACTAS $ 1.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.708 $ 6.706
44121705
Portaminas150Unidad LAPIZ GRAFITO FABER $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 11.975
44121701
Lápiz pasta150Unidad BIC MEDIO AZUL $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.236
44121701
Lápiz pasta150Unidad BIC MEDIO ROJO $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.236
44121701
Lápiz pasta150Unidad BIC MEDIO NEGRO $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.236
44121620
Dedo de Goma12Unidad DEDAL DE GOMA $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552 $ 555
44121604
Timbres y Sellos2Unidad TAMPON KORES ROJO $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.564 $ 1.563
31201517
Cinta para empaquetar24Unidad SCOTCH $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.424 $ 2.420
44121604
Timbres y Sellos2Unidad TINTA TAMPON AZUL $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 891
44121506
Sobres estándar200Unidad SOBRE SACO $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.882
Total Neto $ 126.035
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.947
TOTAL OC $ 149.982


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.