Orden de Compra. Nº
3407-11579-SE08
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2204001 MATERIALES DE OFICINA, COMPRA MAT. DE OF.
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Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3407-11579-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-08-2008
Nombre de la Orden de Compra
2204001 MATERIALES DE OFICINA, COMPRA MAT. DE OF.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3407-107-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social
Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra
Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Facturación
Zenteno S/N
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
23946,631
Dirección de Envío de la Factura
Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Redoffice XII
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T.
78.307.990-9
Sucursal
Redoffice XII
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
12
Unidad
PEGAMENTO UHU
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.936
$ 3.933
13111010
Nylon
20
Unidad
PLASTICO ENVOLVER MT.
$ 1.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.680
$ 20.672
14111515
Papel para calculadoras o cajas registradoras
6
Unidad
ROLLO SUMADORA
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 906
$ 908
44121604
Timbres y Sellos
2
Unidad
TAMPON KORES AZUL
$ 782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.564
$ 1.563
24141607
Separadores de cartón
32
Unidad
SEPARADOR OFICIO DUPLEX
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.034
31201517
Cinta para empaquetar
12
Unidad
CINTA EMBALAJE
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.928
$ 2.924
44121802
Líquido corrector
8
Unidad
CORRECTOR PAPER MATE
$ 555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.440
$ 4.437
44121804
Borradores
24
Unidad
GOMA DE BORRAR
$ 118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.832
$ 2.824
14111506
Papel para impresora (del computador)
50
Unidad
PAPEL ENVOLVER
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.681
14111514
Cuadernos o tacos
8
Unidad
BLOCK REHIN CARTA
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.640
$ 4.639
14111531
Libros o cuadernos de registro
6
Unidad
LIBRO EXISTENCIA
$ 1.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.724
$ 8.723
14111531
Libros o cuadernos de registro
6
Unidad
LIBRO ACTAS
$ 1.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.708
$ 6.706
44121705
Portaminas
150
Unidad
LAPIZ GRAFITO FABER
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 11.975
44121701
Lápiz pasta
150
Unidad
BIC MEDIO AZUL
$ 88,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.236
44121701
Lápiz pasta
150
Unidad
BIC MEDIO ROJO
$ 88,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.236
44121701
Lápiz pasta
150
Unidad
BIC MEDIO NEGRO
$ 88,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.236
44121620
Dedo de Goma
12
Unidad
DEDAL DE GOMA
$ 46,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 552
$ 555
44121604
Timbres y Sellos
2
Unidad
TAMPON KORES ROJO
$ 782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.564
$ 1.563
31201517
Cinta para empaquetar
24
Unidad
SCOTCH
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.424
$ 2.420
44121604
Timbres y Sellos
2
Unidad
TINTA TAMPON AZUL
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 890
$ 891
44121506
Sobres estándar
200
Unidad
SOBRE SACO
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.882
Total Neto
$ 126.035
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.947
TOTAL OC
$ 149.982
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.