Orden de Compra. Nº3407-11581-SE08 "MAT. Y UTILES DE ASEO, COMPRA ELEM. ASEO UNIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-11581-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2008
Nombre de la Orden de Compra MAT. Y UTILES DE ASEO, COMPRA ELEM. ASEO UNIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-107-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 20556,2748
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA
R.U.T. 79.639.140-5
Sucursal DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones24Unidad Jabon Liq. 900. ml. $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.584 $ 22.588
47131805
Limpiadores de uso general36Unidad LIMPIADOR POETT $ 573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.628 $ 20.632
47131801
Limpiadores de suelos24Unidad VIRUTILLA DE PISO $ 343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.232 $ 8.228
47131805
Limpiadores de uso general24Unidad PUREX $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.352 $ 11.354
12191501
Solventes aromáticos36Unidad DESODORANTRE AMBIENTAL $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.956 $ 16.971
47131809
Productos para limpiar o pulir zapatos24Unidad LUSTRAMUEBLES $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.520 $ 8.511
47131803
Desinfectantes domésticos36Unidad CLORO TRADICIONAL $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.092 $ 7.079
47131618
Mopas húmedas12Unidad PAÑOS PARA PISO CON HOJAL $ 804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.648 $ 9.650
47131809
Productos para limpiar o pulir zapatos12Unidad PASTA DE ZAPATO NEGRA $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.176
Total Neto $ 108.191
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.556
TOTAL OC $ 128.747


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.