Orden de Compra. Nº
3407-11581-SE08
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MAT. Y UTILES DE ASEO, COMPRA ELEM. ASEO UNIDAD
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Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3407-11581-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-08-2008
Nombre de la Orden de Compra
MAT. Y UTILES DE ASEO, COMPRA ELEM. ASEO UNIDAD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3407-107-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social
Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra
Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Facturación
Zenteno S/N
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
20556,2748
Dirección de Envío de la Factura
Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA
Razón Social
DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA
R.U.T.
79.639.140-5
Sucursal
DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
24
Unidad
Jabon Liq. 900. ml.
$ 941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.584
$ 22.588
47131805
Limpiadores de uso general
36
Unidad
LIMPIADOR POETT
$ 573,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.628
$ 20.632
47131801
Limpiadores de suelos
24
Unidad
VIRUTILLA DE PISO
$ 343,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.232
$ 8.228
47131805
Limpiadores de uso general
24
Unidad
PUREX
$ 473,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.352
$ 11.354
12191501
Solventes aromáticos
36
Unidad
DESODORANTRE AMBIENTAL
$ 471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.956
$ 16.971
47131809
Productos para limpiar o pulir zapatos
24
Unidad
LUSTRAMUEBLES
$ 355,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.520
$ 8.511
47131803
Desinfectantes domésticos
36
Unidad
CLORO TRADICIONAL
$ 197,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.092
$ 7.079
47131618
Mopas húmedas
12
Unidad
PAÑOS PARA PISO CON HOJAL
$ 804,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.648
$ 9.650
47131809
Productos para limpiar o pulir zapatos
12
Unidad
PASTA DE ZAPATO NEGRA
$ 265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.180
$ 3.176
Total Neto
$ 108.191
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.556
TOTAL OC
$ 128.747
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.