Orden de Compra. Nº3407-11854-SE08 "ITEM 2204009 INS.REP.Y ACC.COMPUT.ELECC.MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-11854-SE08
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 21-10-2008
Nombre de la Orden de Compra ITEM 2204009 INS.REP.Y ACC.COMPUT.ELECC.MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se solicita la cancelacion por erro de imputacion del proveedor
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-107-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 39387,38
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TODOINSUMOS LTDA PUNTA ARENAS
Razón Social BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.968.230-5
Sucursal TODOINSUMOS LTDA PUNTA ARENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43202004
Disquetes1Caja DISQUETTES CAJAS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad CARTRIDGE HP 21 NEGRO $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.806
44103105
Cartuchos de tinta6Unidad CARTRIDGE HP 27 $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.418 $ 50.418
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad CARTRIDGE HP 27 $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad CARTRIDGE HP 28 $ 10.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.200
44103105
Cartuchos de tinta6Unidad CARTRIDGE EPSON C62 NEGRO $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.504 $ 60.504
44103105
Cartuchos de tinta3Unidad CARTRIDGE EPSON C62 COLOR $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
43201809
CD de lectura y escritura35Unidad CD CON CAJAS INDVIDUALES $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550
43201811
DVD de lectura y escritura5Unidad DVD CON CAJA INDIVIDUALES $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
Total Neto $ 207.302
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.387
TOTAL OC $ 246.689


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.