|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3407-119-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-06-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.470-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Zenteno S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.470-8 |
|
Dirección de Facturación |
Zenteno S/N |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
10,108 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Globuscom Ltda |
|
Razón Social |
SOC FIGUEROA DUARTE LTDA
|
|
R.U.T. |
76.610.430-4 |
|
Sucursal |
Globuscom Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103105 2239-5-lp14
| Cartuchos de tinta | 2 | | (1011254 )CARTUCHO DE TINTA HP 122 NEGRO UNIDAD 1030254 | (1011254) CARTUCHO DE TINTA HP 122 NEGRO UNIDAD; Código: 8200; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 11,88
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 23,76
|
US$ 23,76
|
44103105 2239-5-lp14
| Cartuchos de tinta | 2 | | (1011255 )CARTUCHO DE TINTA HP 122 TRICOLOR UNIDAD 1030255 | (1011255) CARTUCHO DE TINTA HP 122 TRICOLOR UNIDAD; Código: 8190; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 14,72
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 29,44
|
US$ 29,44
|
|
|
Total Neto
|
US$ 53,20
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 10,11
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 63,31
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.