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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3407-11933-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-10-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MAT. MANT. Y REP. (BISO)COMPRA MATERIALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3407-109-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
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R.U.T. |
61.101.470-8 |
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Dirección de Facturación |
Zenteno S/N |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
55882,352911 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
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Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
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R.U.T. |
83.957.900-4 |
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Sucursal |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121610
| Maderas duras | 77 | Unidad | PIEZAS DE MADERA 2X3X3.20 MTS. | PIEZAS DE MADERA 2X3X3.20 MTS. |
$ 2.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.330
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$ 176.353
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11121610
| Maderas duras | 77 | Unidad | PIEZAS DE MADERA 2X2X3.20 MTS. | PIEZAS DE MADERA 2X2X3.20 MTS. |
$ 1.529,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.733
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$ 117.765
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Total Neto
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$ 294.118
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.882
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$ 350.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.