Orden de Compra. Nº
3407-11955-SE08
"
SECRETARÍA SUBOFICIALES, ADQ. UTILES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3407-11955-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-11-2008
Nombre de la Orden de Compra
SECRETARÍA SUBOFICIALES, ADQ. UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3407-107-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social
Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra
Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Facturación
Zenteno S/N
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
22195,7468
Dirección de Envío de la Factura
Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Magallanes Ltda.
Razón Social
DISTRIBUIDORA MAGALLANES LIMITADA
R.U.T.
88.879.000-4
Sucursal
Distribuidora Magallanes Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101605
Ampolletas fluorescentes
20
Unidad
AMPOLLETAS SORAM
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.020
$ 3.014
47131805
Limpiadores de uso general
24
Unidad
LIMPIA PISOS FUSOL
$ 510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.240
$ 12.240
47131805
Limpiadores de uso general
12
Unidad
PAÑOS ABSORVENTES
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.794
47131805
Limpiadores de uso general
72
Unidad
LAVALOZAS DE 750 CC.
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.200
$ 43.200
47131805
Limpiadores de uso general
12
Unidad
ESPONJA AMARILLA CON VERDE
$ 158,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.896
$ 1.894
47131805
Limpiadores de uso general
12
Unidad
MULTIPAÑO FREGACITO
$ 333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.996
$ 3.994
47131805
Limpiadores de uso general
100
Unidad
BOLSAS DE BASURA
$ 64,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.358
47131805
Limpiadores de uso general
40
Unidad
PASTILLAS PRIMAVERA
$ 273,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.925
47131805
Limpiadores de uso general
12
Unidad
DESINFECTANTE LYSOL
$ 957,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.484
$ 11.482
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
CERA BRILLINA
$ 404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.040
$ 4.037
47131805
Limpiadores de uso general
20
Unidad
CLORO LUZ TRADICIONAL
$ 307,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.140
$ 6.132
47131805
Limpiadores de uso general
12
Unidad
ESCOBILLON COLIBRI
$ 729,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.748
$ 8.750
Total Neto
$ 116.820
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.196
TOTAL OC
$ 139.016
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.