Orden de Compra. Nº3407-11955-SE08 "SECRETARÍA SUBOFICIALES, ADQ. UTILES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-11955-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2008
Nombre de la Orden de Compra SECRETARÍA SUBOFICIALES, ADQ. UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-107-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 22195,7468
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Magallanes Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 88.879.000-4
Sucursal Distribuidora Magallanes Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101605
Ampolletas fluorescentes20Unidad AMPOLLETAS SORAM $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.014
47131805
Limpiadores de uso general24Unidad LIMPIA PISOS FUSOL $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.240 $ 12.240
47131805
Limpiadores de uso general12Unidad PAÑOS ABSORVENTES $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.794
47131805
Limpiadores de uso general72Unidad LAVALOZAS DE 750 CC. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
47131805
Limpiadores de uso general12Unidad ESPONJA AMARILLA CON VERDE $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.896 $ 1.894
47131805
Limpiadores de uso general12Unidad MULTIPAÑO FREGACITO $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.996 $ 3.994
47131805
Limpiadores de uso general100Unidad BOLSAS DE BASURA $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.358
47131805
Limpiadores de uso general40Unidad PASTILLAS PRIMAVERA $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.925
47131805
Limpiadores de uso general12Unidad DESINFECTANTE LYSOL $ 957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.484 $ 11.482
47131805
Limpiadores de uso general10Unidad CERA BRILLINA $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.040 $ 4.037
47131805
Limpiadores de uso general20Unidad CLORO LUZ TRADICIONAL $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.140 $ 6.132
47131805
Limpiadores de uso general12Unidad ESCOBILLON COLIBRI $ 729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.748 $ 8.750
Total Neto $ 116.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.196
TOTAL OC $ 139.016


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.