Orden de Compra. Nº3407-12095-SE08 "CANTINA OFICIALES, COMPRA MERCADERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-12095-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2008
Nombre de la Orden de Compra CANTINA OFICIALES, COMPRA MERCADERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-107-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 74101,71
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A
Razón Social EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A
R.U.T. 93.473.000-3
Sucursal EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202306
Refrescos10Pack COCA COLA 2,0 LTS. $ 4.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.420 $ 48.420
50202306
Refrescos10Pack COCA COLA 2.0 LTS. LIGHT $ 5.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.280 $ 50.280
50202306
Refrescos3Pack FANTA LIMON LATA 350 CC $ 7.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.283 $ 23.283
50202306
Refrescos3Pack SPRITE 2.0 LTS. $ 4.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.526 $ 14.526
50202304
Jugo Estable fuera de la nevera10Pack NECTAR BOCA ANCHA $ 4.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.960 $ 45.960
50202310
Agua mineral15Pack VITAL 600 CC CON GAS $ 3.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.280 $ 56.280
50202306
Refrescos30PackCOCA COLA 580 CC.COCA COLA 580 CC. $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630
50202306
Refrescos30PackCOCA COLA LIGHT 580 CC.COCA COLA LIGHT 580 CC. $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630
Total Neto $ 390.009
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.102
TOTAL OC $ 464.111


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.