Orden de Compra. Nº3407-12126-SE08 "SALDO A FAVOR CANTINA SUBOFICIALES, UTILES ESCRIT."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-12126-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2008
Nombre de la Orden de Compra SALDO A FAVOR CANTINA SUBOFICIALES, UTILES ESCRIT.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 9638,9717
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora (del computador)5ResmaPAPEL FOTOCOPIA  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.805 $ 16.807
31201517
Cinta para empaquetar4UnidadSCOCH 45X18  $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 872 $ 874
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad InternacionalCARTRIDGE NEGRO EPSON 73120  $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
44121711
Rotuladores2UnidadPLUMON PILOT PIZARRA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
44121708
Marcadores2UnidadDESTACADOR ISOFIT  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
60121535
Goma de borrar2UnidadGOMA DE MIGA  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
44121708
Marcadores2UnidadDESTACADOR ISOFIT  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
60121302
Cuchillo cartonero4UnidadCUCHILLOS CARTONEROS  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.689
44121704
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ BIC  $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.130 $ 1.134
44121618
Tijeras1UnidadTIJERAS  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
44121706
Lápices de madera10UnidadLAPIZ GRAFITO  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
44122002
Protectores de hojas100UnidadFUNDAS KINARY OFICIO  $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.352
44122011
Carpetas para archivos3Unidad CARPETAS PARA ARCHIVOS $ 2.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.565
44101801
Calculadoras o accesorios1Unidad   $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546 $ 5.546
Total Neto $ 50.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.639
TOTAL OC $ 60.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.