Orden de Compra. Nº
3407-12126-SE08
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SALDO A FAVOR CANTINA SUBOFICIALES, UTILES ESCRIT.
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Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3407-12126-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-12-2008
Nombre de la Orden de Compra
SALDO A FAVOR CANTINA SUBOFICIALES, UTILES ESCRIT.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3407-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social
Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra
Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Facturación
Zenteno S/N
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
9638,9717
Dirección de Envío de la Factura
Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social
MARANGUNIC HERMANOS
R.U.T.
80.586.800-7
Sucursal
MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111506
Papel para impresora (del computador)
5
Resma
PAPEL FOTOCOPIA
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.805
$ 16.807
31201517
Cinta para empaquetar
4
Unidad
SCOCH 45X18
$ 218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 872
$ 874
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad Internacional
CARTRIDGE NEGRO EPSON 73120
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.563
$ 7.563
44121711
Rotuladores
2
Unidad
PLUMON PILOT PIZARRA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
44121708
Marcadores
2
Unidad
DESTACADOR ISOFIT
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
60121535
Goma de borrar
2
Unidad
GOMA DE MIGA
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
44121708
Marcadores
2
Unidad
DESTACADOR ISOFIT
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 824
$ 824
60121302
Cuchillo cartonero
4
Unidad
CUCHILLOS CARTONEROS
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.688
$ 2.689
44121704
Lápiz pasta
10
Unidad
LAPIZ BIC
$ 113,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.130
$ 1.134
44121618
Tijeras
1
Unidad
TIJERAS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
44121706
Lápices de madera
10
Unidad
LAPIZ GRAFITO
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
44122002
Protectores de hojas
100
Unidad
FUNDAS KINARY OFICIO
$ 24,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.352
44122011
Carpetas para archivos
3
Unidad
CARPETAS PARA ARCHIVOS
$ 2.522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.566
$ 7.565
44101801
Calculadoras o accesorios
1
Unidad
$ 5.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.546
$ 5.546
Total Neto
$ 50.731
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.639
TOTAL OC
$ 60.370
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.