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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3407-159-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS (DESMINADO) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3407-24-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.470-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Zenteno S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.470-8 |
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Dirección de Facturación |
Zenteno S/N |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
1150689,21 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DCSA SERVICIOS |
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Razón Social |
MARCELO ANDRÉS CASTAÑON IVELIC
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R.U.T. |
13.326.197-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DCSA SERVICIOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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15121803
| Antioxidantes | 6 | Unidad no definida | SPRAY LIMPIADOR WD-40 311 GRS. | SPRAY LIMPIADOR WD-40 311 GRS. |
$ 6.714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.284
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$ 40.284
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26121635
| Rollos de cable | 4 | Unidad no definida | ROLLOS DE ALAMBRE LISO GALVANIZADO N°16 50 KILOS | ROLLOS DE ALAMBRE LISO GALVANIZADO N°16 50 KILOS |
$ 125.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.840
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$ 500.840
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31162904
| Grampas de cable metálico | 3 | Unidad no definida | GRAMPAS GALVANIZADAS 1” CAJA DE 25 KILOS | GRAMPAS GALVANIZADAS 1” CAJA DE 25 KILOS |
$ 49.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 148.740
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$ 148.740
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31211505
| Pinturas aceitosas | 5 | Unidad no definida | TARRO DE PINTURA ¼ GALON | TARRO DE PINTURA ¼ GALON |
$ 7.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.775
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$ 37.775
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31152002
| Alambre de espinas | 8 | Unidad no definida | ROLLOS ALAMBRES DE PUAS 275 MTS. | ROLLOS ALAMBRES DE PUAS 275 MTS. |
$ 35.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 281.680
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$ 281.680
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31211507
| Pinturas en aerosol | 20 | Unidad no definida | PINTURA EN SPRAY COLOR AZUL | PINTURA EN SPRAY COLOR AZUL |
$ 2.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.740
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$ 48.740
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31211507
| Pinturas en aerosol | 20 | Unidad no definida | PINTURA EN SPRAY COLOR AMARILLO 250 CC | PINTURA EN SPRAY COLOR AMARILLO 250 CC |
$ 2.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.740
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$ 48.740
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30102904
| Postes de madera | 310 | Unidad | POSTE DE PINO IMPREGNADO DE 7 PIES DE 5-6” DE DIAMETRO (CON CERTIFICADO DE IMPREGNACIÓN 25 AÑOS) | POSTE DE PINO IMPREGNADO DE 7 PIES DE 5-6” DE DIAMETRO (CON CERTIFICADO DE IMPREGNACIÓN 25 AÑOS) |
$ 15.966,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.949.460
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$ 4.949.460
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Total Neto
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$ 6.056.259
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.150.689
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$ 7.206.948
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.