Orden de Compra. Nº3407-159-SE23 "OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS (DESMINADO)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-159-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2023
Nombre de la Orden de Compra OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS (DESMINADO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-24-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 1150689,21
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DCSA SERVICIOS
Razón Social MARCELO ANDRÉS CASTAÑON IVELIC
R.U.T. 13.326.197-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DCSA SERVICIOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121803
Antioxidantes6Unidad no definidaSPRAY LIMPIADOR WD-40 311 GRS. SPRAY LIMPIADOR WD-40 311 GRS. $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.284 $ 40.284
26121635
Rollos de cable4Unidad no definidaROLLOS DE ALAMBRE LISO GALVANIZADO N°16 50 KILOSROLLOS DE ALAMBRE LISO GALVANIZADO N°16 50 KILOS $ 125.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.840 $ 500.840
31162904
Grampas de cable metálico3Unidad no definidaGRAMPAS GALVANIZADAS 1” CAJA DE 25 KILOSGRAMPAS GALVANIZADAS 1” CAJA DE 25 KILOS $ 49.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.740 $ 148.740
31211505
Pinturas aceitosas5Unidad no definidaTARRO DE PINTURA ¼ GALON TARRO DE PINTURA ¼ GALON $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.775 $ 37.775
31152002
Alambre de espinas8Unidad no definidaROLLOS ALAMBRES DE PUAS 275 MTS. ROLLOS ALAMBRES DE PUAS 275 MTS. $ 35.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.680 $ 281.680
31211507
Pinturas en aerosol20Unidad no definidaPINTURA EN SPRAY COLOR AZUL PINTURA EN SPRAY COLOR AZUL $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.740
31211507
Pinturas en aerosol20Unidad no definidaPINTURA EN SPRAY COLOR AMARILLO 250 CCPINTURA EN SPRAY COLOR AMARILLO 250 CC $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.740
30102904
Postes de madera310UnidadPOSTE DE PINO IMPREGNADO DE 7 PIES DE 5-6” DE DIAMETRO (CON CERTIFICADO DE IMPREGNACIÓN 25 AÑOS)POSTE DE PINO IMPREGNADO DE 7 PIES DE 5-6” DE DIAMETRO (CON CERTIFICADO DE IMPREGNACIÓN 25 AÑOS) $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.949.460 $ 4.949.460
Total Neto $ 6.056.259
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.150.689
TOTAL OC $ 7.206.948


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.