Orden de Compra. Nº3407-162-SE09 "SECRETARIA SUBOFICIALES COMPRA ELEMENTOS ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-162-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2009
Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA SUBOFICIALES COMPRA ELEMENTOS ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-107-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 45297,2616
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-03-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Magallanes Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 88.879.000-4
Sucursal Distribuidora Magallanes Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131813
Limpia Pantalla24UnidadLIMPIA VIDRIOS FUZOL  $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.880
47131805
Limpiadores de uso general48UnidadESPONJA AMARILLA CON VERDE  $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.584 $ 7.576
47131810
Productos para lavar platos40UnidadLAVALOZAS FUZOL LITRO  $ 826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.040 $ 33.040
47131805
Limpiadores de uso general36UnidadPAÑO CON OJAL PARA PISOS  $ 837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.132 $ 30.123
47121701
Bolsas de basura200UnidadBOLSAS DE BASURA  $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.400 $ 77.430
47131816
Desodorantes12UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.812 $ 13.806
47131805
Limpiadores de uso general24UnidadVIRUTILLA PARA OLLAS  $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.336 $ 6.332
47131801
Limpiadores de suelos24UnidadLIMPIA PISO FUZOL  $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.424 $ 11.424
39101610
ampolletas de filamento20UnidadAMPOLLETAS CLARAS OSRAM  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.014
47131810
Productos para lavar platos24UnidadLAVALOZAS CREMA  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
44102905
Bolsitas o paños absorbentes36Unidad PAÑOS ABSORVENTES $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.988 $ 11.982
Total Neto $ 238.407
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.297
TOTAL OC $ 283.704


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.