Orden de Compra. Nº3407-171-SE10 "MAT. PARA MANT. Y REP. COMPRA MAT. PARA REPOSICION"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-171-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-03-2010
Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA MANT. Y REP. COMPRA MAT. PARA REPOSICION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-17-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado N° 10 "Pudeto"
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 8548,48
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vidrieria Fatima
Razón Social ISIDRO BERNARDO CASTILLO MUNOZ
R.U.T. 7.730.990-k
Sucursal Vidrieria Fatima
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Vidrio templado1UnidadVIDRIOS 95X95 4 MMVIDRIOS 95X95 4 MM $ 44.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.992 $ 44.992
Total Neto $ 44.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.548
TOTAL OC $ 53.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.