Orden de Compra. Nº
3407-18-AG26
"
EDUCACIÓN FÍSICA PERSONAL PLANTA (FI)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3407-18-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
EDUCACIÓN FÍSICA PERSONAL PLANTA (FI)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1100040002 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Facturación
JOSE IGNACIO ZENTENO, S/N, REGIMIENTO N°10 "PUDETO"
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
51068,2
Dirección de Envío de la Factura
JOSE IGNACIO ZENTENO, S/N, REGIMIENTO N°10 "PUDETO"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Razón Social
DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L.
R.U.T.
76.490.923-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
CLORO 1 LTS
CLORO 1 LTS
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.500
$ 8.500
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
DESINFECTANTE EN AEROSOL AMBIENTAL DE 360 CC
DESINFECTANTE EN AEROSOL AMBIENTAL DE 360 CC
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.900
$ 24.900
47131806
Barniz o ceras de muebles
7
Unidad
CERA LÍQUIDA BIDÓN 5 LTS
CERA LÍQUIDA BIDÓN 5 LTS
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.300
$ 62.300
47131816
Desodorantes
7
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL RECARGA AUTOMÁTICA 250 ML
DESODORANTE AMBIENTAL RECARGA AUTOMÁTICA 250 ML
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.230
$ 13.230
14111704
Papel higiénico
2
Unidad
PAPEL HIGIÉNICO TIPO JUMBO PACK DE 6 X 500 MTS
PAPEL HIGIÉNICO TIPO JUMBO PACK DE 6 X 500 MTS
$ 13.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
14111703
Toallas de papel
5
Unidad
TOALLA DE PAPEL HOJA SIMPLE TECNOPAPEL DE 250 MTS X 2 ROLLOS
TOALLA DE PAPEL HOJA SIMPLE TECNOPAPEL DE 250 MTS X 2 ROLLOS
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.500
$ 34.500
53131608
Jabones
5
Unidad
JABÓN LÍQUIDO 1 LTS
JABÓN LÍQUIDO 1 LTS
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.950
$ 8.950
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
LIMPIA PISO TIPO POETT 1.8 LTS DIFERENTES AROMAS
LIMPIA PISO TIPO POETT 1.8 LTS DIFERENTES AROMAS
$ 3.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.900
$ 31.900
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
CLORO GEL
CLORO GEL
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.900
$ 11.900
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad
LIMPIA VIDRIO
LIMPIA VIDRIO
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.250
$ 4.250
47131816
Desodorantes
10
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS 360 ML
DESODORANTE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS 360 ML
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.900
$ 13.900
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad
MOPA CON MANGO
MOPA CON MANGO
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.450
$ 14.450
24111503
Bolsas de plástico
20
Unidad
PAQUETE BOLSA DE BASURA 70X90X10 UND
PAQUETE BOLSA DE BASURA 70X90X10 UND
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
Total Neto
$ 268.780
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.068
TOTAL OC
$ 319.848
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.