Orden de Compra. Nº3407-185-SE12 "2204010"MAT.P/MANT. Y REP DE INM." SALA ACON.FIS."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-185-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2012
Nombre de la Orden de Compra 2204010"MAT.P/MANT. Y REP DE INM." SALA ACON.FIS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-5-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 12453,36
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGES
Razón Social INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA LTDA
R.U.T. 84.626.200-8
Sucursal INGES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas6UnidadGL OLEO BRILLANTEGL OLEO BRILLANTE $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.544 $ 65.544
Total Neto $ 65.544
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.453
TOTAL OC $ 77.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.