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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3407-210-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-07-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
"2204007" MAT. T ÚTILES DE ASEO (JURAMENTO A LA BANDERA) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3407-4-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
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R.U.T. |
61.101.470-8 |
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Dirección de Facturación |
Zenteno S/N |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
45590,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas |
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Razón Social |
ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
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R.U.T. |
84.348.700-9 |
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Sucursal |
Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131502
| Gorras para pacientes | 20 | Caja | GORRO ENFERMERIA 80 110 X10 | GORRO ENFERMERIA 80 110 X10 |
$ 2.333,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.660
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$ 46.660
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 20 | Caja | GUANTES PROCEDIMIENTOS 100 U. | GUANTES PROCEDIMIENTOS 100 U. |
$ 2.724,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.480
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$ 54.480
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47121701
| Bolsas de basura | 35 | Unidad | BOLSA BASURA 80X110 | BOLSA BASURA 80X110 |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.250
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$ 26.250
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47131804
| Productos de limpieza de amoniaco | 250 | Unidad | CLORO 1 LT. OSO X 20 | CLORO 1 LT. OSO X 20 |
$ 362,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.500
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$ 90.500
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14111703
| Toallas de papel | 20 | Unidad | TOALLA PAPEL D/HOJA ADVANCE 200 HJS. | TOALLA PAPEL D/HOJA ADVANCE 200 HJS. |
$ 1.103,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.060
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$ 22.060
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Total Neto
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$ 239.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.590
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$ 285.540
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.