Orden de Compra. Nº3407-210-SE12 ""2204007" MAT. T ÚTILES DE ASEO (JURAMENTO A LA BANDERA)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-210-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-07-2012
Nombre de la Orden de Compra "2204007" MAT. T ÚTILES DE ASEO (JURAMENTO A LA BANDERA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-4-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 45590,5
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas
Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
R.U.T. 84.348.700-9
Sucursal Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131502
Gorras para pacientes20CajaGORRO ENFERMERIA 80 110 X10GORRO ENFERMERIA 80 110 X10 $ 2.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.660 $ 46.660
42132205
Guantes quirúrgicos20CajaGUANTES PROCEDIMIENTOS 100 U.GUANTES PROCEDIMIENTOS 100 U. $ 2.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.480 $ 54.480
47121701
Bolsas de basura35UnidadBOLSA BASURA 80X110 BOLSA BASURA 80X110 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
47131804
Productos de limpieza de amoniaco250UnidadCLORO 1 LT. OSO X 20CLORO 1 LT. OSO X 20 $ 362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.500 $ 90.500
14111703
Toallas de papel20UnidadTOALLA PAPEL D/HOJA ADVANCE 200 HJS.TOALLA PAPEL D/HOJA ADVANCE 200 HJS. $ 1.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.060 $ 22.060
Total Neto $ 239.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.590
TOTAL OC $ 285.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.