Orden de Compra. Nº3407-226-SE12 "MATERIALES P/MANT. Y REP. (CHORRILLO BASILIO)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-226-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES P/MANT. Y REP. (CHORRILLO BASILIO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-5-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex10GalónLATEX BLANCO ROCKY GL VENCEDORLATEX BLANCO ROCKY GL VENCEDOR $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
31211505
Pinturas aceitosas20GalónOLEO MATE ROCKY GALON VENCEDOROLEO MATE ROCKY GALON VENCEDOR $ 10.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.800 $ 207.800
31211906
Rodillos de pintar40UnidadRODILLO 22CM LANA SINTETICARODILLO 22CM LANA SINTETICA $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000
31211904
Brochas10UnidadBROCHA AMARILLA 2 1/2" 519 TIGREBROCHA AMARILLA 2 1/2" 519 TIGRE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31201515
Cintas de papel12UnidadCINTA DE PAPEL 48MM X 50MTCINTA DE PAPEL 48MM X 50MT $ 2.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.520 $ 26.520
31211604
Diluyentes para pinturas30LitroAGUARRAS SUVINIL 53447358 SUVINILAGUARRAS SUVINIL 53447358 SUVINIL $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500
Total Neto $ 423.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 423.720

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.