Orden de Compra. Nº
3407-263-SE25
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MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES LINEA N.°1 AGRUCOM(APOY)
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3407-263-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES LINEA N.°1 AGRUCOM(APOY)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3407-10-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra
Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Facturación
Jose Ignacio Zenteno S/N
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
613658,77
Dirección de Envío de la Factura
Jose Ignacio Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social
FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T.
83.957.900-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30103313
Molduras no metálicas
200
Unidad
MOLDURA POLIESTIRENO (CORNIZA) 35X35X2MTS
MOLDURA POLIESTIRENO (CORNIZA) 35X35X2MTS
$ 1.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 352.000
$ 352.000
31201602
Pastas
8
Unidad
PASTA DE MURO INTERIOR TINETA 25KL
PASTA DE MURO INTERIOR TINETA 25KL
$ 13.984,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.872
$ 111.872
31191501
Papeles de lija
15
Unidad
LIJA MADERA 120
LIJA MADERA 120
$ 163,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.445
$ 2.445
31201613
Adhesivo re-usable
20
Unidad
NO MAS CLAVO PEGAMENTO 300 ML
NO MAS CLAVO PEGAMENTO 300 ML
$ 2.744,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.880
$ 54.880
31201606
Calafateos
11
Unidad
SELLADOR ACRILICO PUERTA VENTANA 300 ML
SELLADOR ACRILICO PUERTA VENTANA 300 ML
$ 1.834,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.174
$ 20.174
30161706
Suelos de azulejos o piedra
122
Unidad
BEKRON PARA PISO
BEKRON PARA PISO
$ 6.256,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 763.232
$ 763.232
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
130
Unidad
CERAMICO 61X61 GRANITO CAJA 1,48 M2
CERAMICO 61X61 GRANITO CAJA 1,48 M2
$ 12.974,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.686.620
$ 1.686.620
31201528
Cinta de montaje
10
Unidad
CINTA MULTIUSO TAPAGOTERA AUTOADHESIVA 10CMX3M
CINTA MULTIUSO TAPAGOTERA AUTOADHESIVA 10CMX3M
$ 6.256,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.560
$ 62.560
30103313
Molduras no metálicas
50
Unidad
GUARDAPOLVO DE PINO FINGER NATURAL 14MMX7X300CMS
GUARDAPOLVO DE PINO FINGER NATURAL 14MMX7X300CMS
$ 3.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.000
$ 176.000
Total Neto
$ 3.229.783
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 613.659
TOTAL OC
$ 3.843.442
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.