Orden de Compra. Nº3407-271-AG25 "CASINO MILITAR OFICIALES (FI)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-271-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-09-2025
Nombre de la Orden de Compra CASINO MILITAR OFICIALES (FI)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1100035010 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Jose Ignacio Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 53580
Dirección de Envío de la Factura Jose Ignacio Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Austromogabe
Razón Social Oscar Barría Montaña EIRL
R.U.T. 76.460.229-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Austromogabe
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico3UnidadPAPEL HIGIÉNICO PAQUETE DE 4 ROLLOS 250 MTSPAPEL HIGIÉNICO PAQUETE DE 4 ROLLOS 250 MTS $ 12.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.100 $ 38.100
47131603
Esponjas30UnidadVIRUTILLA DE OLLA GRUESA TIPO VIRUTEXVIRUTILLA DE OLLA GRUESA TIPO VIRUTEX $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
14111703
Toallas de papel8UnidadTOALLA DE PAPEL 2X250 MTSTOALLA DE PAPEL 2X250 MTS $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.800 $ 60.800
24111503
Bolsas de plástico5UnidadBOLSA DE BASURA 110X120 5 UNIDADESBOLSA DE BASURA 110X120 5 UNIDADES $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
47131801
Limpiadores de suelos15UnidadLIMPIADOR DE PISO AROMATIZANTE TIPO POETT 90 MLLIMPIADOR DE PISO AROMATIZANTE TIPO POETT 90 ML $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
47131810
Productos para lavar platos10UnidadLAVALOZAS 750 ML TIPO QUIXLAVALOZAS 750 ML TIPO QUIX $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
47131829
Productos de limpieza del baño10UnidadCLORO GEL LTCLORO GEL LT $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
47131602
Paños de limpieza absorbente4UnidadPAÑO ABSORBENTES DE 3 UNIDADES TIPO VIRUTEXPAÑO ABSORBENTES DE 3 UNIDADES TIPO VIRUTEX $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
47131615
Escobillones5UnidadESCOBILLÓN CON MANGOESCOBILLÓN CON MANGO $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
47131829
Productos de limpieza del baño10UnidadCLORO TIPO CLOROX LTCLORO TIPO CLOROX LT $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción15UnidadJABÓN LÍQUIDO 360 CCJABÓN LÍQUIDO 360 CC $ 2.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800
47131617
Mopas de polvo10UnidadMOPA CON MANGOMOPA CON MANGO $ 1.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400
47131810
Productos para lavar platos10UnidadVIRUTILLA FINA OLLA CON JABÓN 6 UNIDADESVIRUTILLA FINA OLLA CON JABÓN 6 UNIDADES $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
Total Neto $ 282.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.580
TOTAL OC $ 335.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.