Orden de Compra. Nº3407-296-SE08 "SECRETARIA DE SUBOFICIALES, COMPRA CORTINA."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-296-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2008
Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA DE SUBOFICIALES, COMPRA CORTINA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SECRETARIA DE SUBOFICIALES, COMPRA CORTINAS PARA CUADRAS DE SANTA MARIA.
Proveniente de Licitación 3407-107-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA
R.U.T. 96.620.660-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas30UnidadCortinasCortinas de baño $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400
40141703
Duchas40UnidadDuchasGomas para duchas $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.200 $ 91.200
Total Neto $ 126.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 126.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.