Orden de Compra. Nº3407-315-SE11 "MATERIALES UTILES ASEO (FZAS).COMPRA MAT. JURAMENTO A LA BANDERA."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-315-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES UTILES ASEO (FZAS).COMPRA MAT. JURAMENTO A LA BANDERA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-17-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 258649,09
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGES
Razón Social INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA LTDA
R.U.T. 84.626.200-8
Sucursal INGES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Desinfectantes domésticos100UnidadCLORO VIRGINIAN.CLORO VIRGINIA. $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
14111703
Toallas de papel80UnidadTOALLA NOVA ULTRA ROLLO.TOALLA NOVA ULTRA ROLLO. $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
Limpiadores de uso general100UnidadLIMPIADOR ANTIBACTERIAL LYSOL LAVANDA.LIMPIADOR ANTIBACTERIAL LYSOL LAVANDA. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800
Mopas húmedas150UnidadTRAPERO VIRUTEX.TRAPERO VIRUTEX. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
47131615
Escobillones70UnidadESCOBILLONES.ESCOBILLONES. $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.950 $ 68.950
47131618
Mopas húmedas65UnidadMOPAS.MOPAS. $ 2.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.555 $ 165.555
12161902
Detergentes surfactantes70UnidadCIF CREMACIF CREMA $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.950 $ 68.950
12191501
Solventes aromáticos80UnidadDESODORANTE AMBIENTAL.DESODORANTE AMBIENTAL. $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.120 $ 55.120
47131801
Limpiadores de suelos80UnidadCERA LÍQUIDA INCOLORA.CERA LÍQUIDA INCOLORA. $ 1.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.680 $ 133.680
47131829
Productos de limpieza del baño150UnidadPASTILLAS PATO PURIFIX.PASTILLAS PATO PURIFIX. $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
Papel higiénico134PackPAPEL HIGIENICO CONFORT BLANCO.PAPEL HIGIENICO CONFORT BLANCO. $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.466 $ 53.466
14111704
Papel higiénico40PackPAPEL HIGIENICO P/ DISPENSADOR 4X500.PAPEL HIGIENICO P/ DISPENSADOR 4X500. $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.000 $ 284.000
Paños de limpieza80PackPAÑO ABSORVENTE.PAÑO ABSORVENTE. $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
Bolsas de basura130PaqueteBOLSA BASURA 80X110BOLSA BASURA 80X110 $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.290 $ 121.290
Total Neto $ 1.361.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 258.649
TOTAL OC $ 1.619.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.