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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3407-329-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LAVANDERIA (FI) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.470-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.470-8 |
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Dirección de Facturación |
Jose Ignacio Zenteno S/N |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
132783,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jose Ignacio Zenteno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INGENIERIA FRABA SPA |
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Razón Social |
INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA
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R.U.T. |
77.184.368-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INGENIERIA FRABA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 34 | Unidad | DETERGENTE EN POLVO 4.5 KG | DETERGENTE EN POLVO 4.5 KG |
$ 12.088,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 410.992
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$ 410.992
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 50 | Unidad | DETERNGENTE EN PÓLVO 3 KG | DETERNGENTE EN PÓLVO 3 KG |
$ 4.388,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 219.400
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$ 219.400
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 15 | Litro | QUITAMANCHA LIQUIDO 1 LTS | QUITAMANCHA LIQUIDO 1 LTS |
$ 2.858,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.870
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$ 42.870
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47131827
| Quitamanchas | 20 | Unidad | CLORO ROPA BLANCA 1 LTS | CLORO ROPA BLANCA 1 LTS |
$ 1.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.600
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$ 25.600
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Total Neto
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$ 698.862
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 132.784
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$ 831.646
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.